一是明确任务。组织部、农业、财政、民政联合行文,明确审计对象、实施步骤及要求;成立审计联络工作组,定期督促小组抓进度、保质量。
二是配强力量。抽调51名业务骨干,组成13个审计工作组驻镇交叉审计,审计人员审前统一培训,统一下发通知书,乡镇提供必要的工作环境。
三是规范程序。审计人员对所负责的村依法依规进行全面审计;核帐完毕出具审计报告,对被审计对象提出的审计意见进行复核,核实后作出审计结论。
四是依法依规。审计过程按规定严格执行审计程序,并做到六个结合,即:审计查账与财务网络监管相结合,审计查账与走访相结合,审计查账与核查实物相结合,审计查账与化解村级债务相结合,审计查账与处理问题相结合,审计查账与建章立制相结合。
目前审计工作已完成,审计总金额64605.34万元,通过审计共查处涉及不合理开支41.14万元,涉及55个村;清退不合理票据、开支情况总金额28.03万元。